Enjeux

Dans un environnement marqué par des évolutions réglementaires continues, l’émergence de nouveaux risques, des innovations et disruptions technologiques impactant l’ensemble des métiers, et des contraintes en termes de ressources et de coûts qui pèsent sur les fonctions de contrôle au sein des institutions financières, la fonction d’audit interne doit adapter en permanence ses méthodes d’analyse et ses compétences techniques. En particulier, l’audit interne des établissements financiers doit au fil de l’eau :

  • Suivre l'évolution des programmes réglementaires et l'émergence rapide de nouveaux risques,
  • Veiller à ce que les plans d'audit s'adaptent à l'évolution constante du profil de risque des activités,
  • Démontrer constamment la valeur ajoutée de ses diligences et recommandations dans un contexte de forte réduction des coûts liés aux contrôles.

Proposition de valeur

Notre équipe de consultants experts en contrôle périodique, composée pour l’essentiel d’anciens auditeurs internes et inspecteurs, vous assiste pour renforcer vos capacités et méthodologies d’audit interne :

  • Mise en place de la fonction d’audit interne,
  • Optimisation de la fonction d’audit interne,
  • Formation, renforcement des équipes d’audit interne,
  • Définition du plan pluriannuel d'audit interne,
  • Externalisation partielle ou totale du programme d'audit,
  • Réalisation de missions ponctuelles et thématiques.

Notre kit d’audit interne 

Notre équipe s’appuie sur notre « kit d’audit interne », qui a été développé par nos experts en respectant les normes professionnelles de l’IFACI, est composé de l’ensemble des livrables et outils utiles au bon déroulement d’une mission d’audit interne :

  • Matrices des risques,
  • Plans d’audit,
  • Programmes de travail,
  • Feuilles de travail,
  • Fiches de tests et contrôles,
  • Fiches d’observation,
  • Templates de rapport.

Notre Managed Service dédié à l’audit interne

Nous avons développé, en collaboration avec notre partenaire technologique éditeur de solution GRC (Gouvernance, Risques, et Conformité), une plateforme digitale de gestion de l’audit interne et de suivi des recommandations permettant d’automatiser et d’améliorer la qualité des travaux d’audit.

Dans cette dynamique, nous sommes en mesure de partiellement ou totalement prendre en charge la réalisation de votre programme d’audit dans le cadre de la mise en place d’un « Managed Service » sur-mesure (« Compliance as a Service ») avec un modèle de prix flexible et de mobiliser notre solution technologique pour vos besoins.

Exemples de réalisations

  • Dans le cadre d’une délégation triennale de la succursale française d’une institution financière, réalisation des missions d’audit interne sur l’ensemble du périmètre d’activité.
  • Accompagnement du département Contrôle Périodique Métiers (audit interne) d’un établissement de crédit dans l’évaluation de la conformité réglementaire du dispositif LCB-FT.
  • Conduite de missions d’audit thématiques et ponctuelles au sein de différentes institutions financières : audit des rémunérations, audit LCB-FT, audit de la gestion des incidents opérationnels, audit des PSEE…